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喜報 | 浙江金控審計部案例榮獲全省內部審計案例三等獎
2024-01-18

近日,浙江金(jin)控(kong)審計部(bu)《產業基(ji)金(jin)專項(xiang)審計調查整(zheng)改(gai)(gai)案例》榮獲全省“內(nei)部(bu)審計整(zheng)改(gai)(gai)和結果運用”案例三等(deng)獎。

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為進一步深化內部審計理論研究和實踐總結,全力推進浙江內部審計工作“創新深化改革攻堅開放提升”,浙江省內部審計協會組織開展2023年度全省“優秀內部審計論文、案例”評選活動。浙江金控審計部起草的《產業基金專項審計調查整改案例》,從項目背景和基本情況、整改舉措、整改成效運用、相關啟示和借鑒意義等方面進行總結梳理。此次獲獎是浙江省內部審計協會對公司內部審計工作的充分肯定。

下(xia)一步,浙(zhe)江金控將繼續深入(ru)貫徹落實(shi)《浙(zhe)江省內部(bu)審(shen)計工作(zuo)規(gui)定》(省政府第390號(hao)令(ling))精神,聚焦公(gong)司重大(da)決策部(bu)署和重點工作(zuo)推(tui)進,堅(jian)持揭(jie)示問題與解(jie)決問題相統(tong)一,推(tui)動形(xing)成“審(shen)計—整(zheng)改(gai)—規(gui)范—提高”的工作(zuo)閉環。同時,不斷(duan)深化審(shen)計整(zheng)改(gai)結(jie)果運用(yong),建(jian)立(li)長效(xiao)整(zheng)改(gai)機制,切實(shi)將審(shen)計成果運用(yong)轉換為公(gong)司完善內部(bu)管理、加強風險防控的治理效(xiao)能。